VINALOPÓ

Monóvar liquida el presupuesto de 2025 con superávit y reduce la deuda municipal en más de 11 millones en los últimos años

La liquidación presentada al pleno refleja un resultado presupuestario positivo de 238.837 euros y confirma el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria

Suscríbe al canal de whatsapp

Suscríbete al canal de Whatsapp

Siempre al día de las últimas noticias

Suscríbe nuestro newsletter

Suscríbete nuestro newsletter

Siempre al día de las últimas noticias

MONÓVAR. El Ayuntamiento de Monóvar ha dado cuenta en el pleno municipal de la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2025, que arroja un resultado presupuestario ajustado positivo de 238.837 euros y confirma el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto.

La información fue presentada por la concejala de Hacienda, Verónica Giménez Vidal, quien destacó la evolución favorable de los principales indicadores económicos del consistorio. Según los datos expuestos, el resultado presupuestario positivo indica que el Ayuntamiento ingresó más de lo que gastó durante el ejercicio una vez aplicados los ajustes establecidos por la normativa contable.

Otro de los indicadores destacados es el ahorro neto positivo, que se sitúa en 891.443 euros. Esta cifra refleja, según explicó la edil, la capacidad del consistorio para afrontar sus obligaciones financieras y continuar avanzando en el proceso de saneamiento de las cuentas municipales.

Durante su intervención, Giménez Vidal subrayó especialmente la reducción del endeudamiento municipal registrada en los últimos años. En este sentido, recordó que cuando el actual equipo de gobierno asumió la gestión del Ayuntamiento la deuda superaba los 25 millones de euros, mientras que en la liquidación del presupuesto de 2025 el capital vivo pendiente se sitúa en 13.626.877 euros.

Esto supone, según destacó la responsable de Hacienda, una reducción de más de 11 millones de euros en la deuda municipal durante este periodo.

La concejala también puso en valor que el porcentaje de endeudamiento respecto a los ingresos corrientes se ha situado en el 106,88 %, lo que permite al municipio situarse por debajo del límite del 110 % fijado por la normativa estatal. A su juicio, este dato constituye “un indicador muy relevante de la mejora progresiva de la situación financiera del municipio”.

Giménez Vidal atribuyó estos resultados a una política de gestión económica centrada en el control del gasto, la reducción del endeudamiento y el cumplimiento de las reglas fiscales. En este sentido, aseguró que la liquidación del presupuesto de 2025 confirma que el Ayuntamiento continúa avanzando hacia una gestión económica “responsable”, orientada a garantizar la estabilidad financiera y el futuro del municipio.

Recibe toda la actualidad
Alicante Plaza

Recibe toda la actualidad de Alicante Plaza en tu correo